TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Resultados de auditorías realizadas a69_f24 La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas.
1 4 4 1 1 9 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 7 2 7 7 2 1 3 7 3 7 2 4 13 14
351010 351021 351022 351002 351003 351019 351004 351005 351006 351007 351008 351023 351011 351030 351012 351015 351031 351014 351028 351025 351013 351009 351016 351026 351032 351018 351027 351017 351024 351029
Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2021 01/10/2021 31/12/2021 2020 2020 AUDITORIA EXTERNA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO Y DE INVERSIONES FISICAS ASEH/DGFSM/009/ATI/2020 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO ASEH/DGFSM/009/ATI/2020 ASEH/DAS/DGFSM/2165/2021   SELECCIÓN DE EVALUACION FINANCIERA, PROGRAMATICA PRESUPUESTAL FINANCIERA, PROGRAMATICA Y PRESUPUESTAL 27, 74 FRACCION XXII DE LA LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR Y RENDICION DE CUENTAS DEL ESTADO DE HIDALGO Y 10 FRACCION I DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA AUDITORIA SUPERIR DEL ESTADO DE HIDALGO ASEH/DAS/DGFSM/2737/2021 http://atitalaquia.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/24-resultado-auditorias/2021-4/oficio-o-documento-de-notificacion-de-resultados.pdf http://atitalaquia.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/24-resultado-auditorias/2021-4/sujeto-a-revision-especificar-los-hallazgos.pdf http://atitalaquia.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/24-resultado-auditorias/2021-4/recomendaciones-hechas.pdf http://atitalaquia.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/24-resultado-auditorias/2021-4/informes-finales-de-revision-y-dictamen.pdf FINANCIERA, PROGRAMATICA Y PRESUPUESTAL CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL 16   16 Informe Individual de Auditoria 2020.pdf CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL 26/01/2022 31/12/2021 LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO A LA FECHA DEL REPORTE EMITIÓ EL INFORME INDIVIDUAL DE LA AUDITORIA.